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内部审计的独立性有限,限制了审计工作的深入开展。内部审计和其他职能部门一样,一般都在管理层领导下工作,不可避免地会被领导意志所左右,加之内部政策的压力,内部审计在组织中的地位不明确等,使内部审计工作的开展受到了许多限制。슬로베니아의
Neodvisnost notranje revizije je omejena, kar omejuje poglobljen razvoj revizijskega dela. Tako kot drugi funkcionalni oddelki tudi notranja revizija na splošno deluje pod vodstvom vodstva, na katero bo neizogibno vplivala volja voditeljev, poleg tega zaradi pritiska notranjih politik in nejasnega položaja notranje revizije v organizaciji postavljajo razvoj notranje revizije pod številnimi omejitvami.
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